发布时间:2016-05-05 19:17:42
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2016年4月29日上午,浙江大学审计处万春根处长、周小萍副处长、张波主任一行3人莅临附属儿童医院,调研指导医院内部审计工作。医院党委书记兼副院长舒强、总会计师毛文、监察室主任陈婉珍、院办副主任林平等参加了座谈交流。
舒强书记介绍了近年来医院开展内审工作的情况。医院根据上级精神和要求,结合自身实际,紧紧围绕医院改革及工作重点,以服务医院发展为出发点,通过制订内部审计制度、构建内审机构,配备内审人员、明确岗位职责,加强社会协作、推进业务外包等措施,认真履行审计监督与服务职能,为完善内部控制、规范运行管理、防范廉政风险、促进改革发展发挥了积极作用。
万春根处长在座谈时充分肯定了儿童医院近年来为组织开展内部审计工作所做的积极努力和取得的成效。他指出,党的十八大以来,中央和省(部)、学校各级对审计工作提出新的更高要求,为学校内部审计加强自身建设指明了方向。为了进一步加强学校内部审计工作,根据有关法律法规和规章,结合学校实际,校务会议于去年底审议修订了《浙江大学内部审计工作规定》,强调学校所属具有独立法人资格、财务收支规模较大的单位应当设置独立或与相关部门合署的内部审计机构,配备必要的审计人员,建立相应的审计制度,开展内部审计工作,并接受审计处的工作指导和监督。为此,审计处根据学校党政的部署,开展了此次专项调研,与大家交流探讨构建二级单位内审机构、完善学校内审工作体系的有效办法,推动落实校务会议决定。在此调研基础上,审计处将会同医院管理办公室召开一次附属医院内审工作专题座谈会,进一步交流情况、沟通意见,明确附属医院构建内审机构、加强内审工作的有关事项。希望儿童医院党政领导班子进一步高度重视医院内审工作,加强机构、制度和队伍建设,在探索和完善医院内审工作的实践中走在前列,争做标兵。(浙江大学医学院附属儿童医院监察室)